更新时间:2024-03-22
打开【应收>代收代付】
填写发票内容
1. 分别选择结算方和收款方
2. 发票类型默认为【代收代付】
3. 录入应收金额和应付金额
4. 保存后,点击【提交】按钮, 系统会创建应收应付发票
5. 如果需要取消,点击【撤销】按钮
6. 创建发票后,收付款流程同正常发票
打开【应收>代收代付查询】
代收代付发票查询界面
* * 注意代收代付发票的状态 Post = 发票已提交 Open = 发票待提交
* * 注意代收代付发票的状态
Post = 发票已提交
Open = 发票待提交